|
|
Objednávka |
24
|
Vypracovanie rozpočtu na výmenu zvodov
|
|
s DPH |
27.04.2026 |
PRONIG, s.r.o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Spracovanie účtovníctva za 4/2026
|
|
s DPH |
24.04.2026 |
LM-Economy, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
Toaletný papier a čistiace potreby
|
|
s DPH |
24.04.2026 |
VODAR, s. r. o., Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Ukončenie zmluvy 3. pavilón, kopírovací stroj
|
65,42 |
s DPH |
20.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Doplatok za elektrinu za rok 2025-TV
|
20,03 |
s DPH |
20.04.2026 |
ZŠ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Prečisťovanie kanalizácie v 3. pavilóne
|
226,32 |
s DPH |
17.04.2026 |
Profikanal s.r.o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrina za 3/2026
|
993,58 |
s DPH |
16.04.2026 |
Energetika Slovensko a. s. Bratislava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Kopírovacie služby za 4/2026
|
60,28 |
s DPH |
16.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Spracovanie účtovníctva za 3/2026
|
500,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
LM-Economy, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Pevná linka 3/2026
|
21,06 |
s DPH |
13.04.2026 |
Slovak Telecom, a. s. Bratislava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Obedy zamestnancov za 3/2026
|
1 231,78 |
s DPH |
13.04.2026 |
ŠJ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Kopírovacie služby za 3/2026
|
383,99 |
s DPH |
13.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Mobilné hovory za 3/2026
|
53,11 |
s DPH |
13.04.2026 |
Slovak Telecom, a. s. Bratislava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Voda za 3/2026
|
417,82 |
s DPH |
08.04.2026 |
ZŠ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Xerox papier a stierky na magnetické tabule
|
193,22 |
s DPH |
01.04.2026 |
PAPIER SERVIS s.r.o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
02.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Lektor na AJ za 3/2026
|
714,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
Jazyková škola START, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
GDPR za 4/2026
|
60,27 |
s DPH |
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Obedy žiakov za 3/2026
|
6 048,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
ŠJ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
23.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Obedy žiakov zadarmo za 3/2026
|
2 891,10 |
s DPH |
01.04.2026 |
ŠJ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
02.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Doprava žiakov na volejbalovú súťaž
|
78,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
02.04.2026 |
15.04.2026 |